Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka obj.1 s DPH 16.02.2011
    Faktúra 2018290 za elektrickú energiu 816,00 s DPH 5100027315 05.11.2018 ZSE Energia a.s. PaedDr. Soóky Marián 18.02.2019
    Faktúra 2018276 servis a udržiavanie PC a kanc.techniky 29,50 s DPH 2005 16.10.2018 Info Kurz - Dr.Csintalan Juraj PaedDr. Soóky Marián 18.02.2019
    Faktúra 2018280 čistiace a hygienické potreby 266,40 s DPH 310215 25.10.2018 ILLE - Papier Service SK spol. s r.o. PaedDr. Soóky Marián 18.02.2019
    Faktúra 2018281 Stravné SOD 319,44 s DPH 2/2017 25.10.2018 Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia PaedDr. Soóky Marián 18.02.2019
    Faktúra 2018286 telefónne poplatky 20,12 s DPH A2004135 26.10.2018 Orange Slovensko a.s. PaedDr. Soóky Marián 18.02.2019
    Faktúra 2018315 Stravovanie - zamestnanci 235,80 s DPH 2/2017 02.11.2018 Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia PaedDr. Soóky Marián 18.02.2019
    Faktúra 2018284 kancelárske potreby 17,90 s DPH 3/2017 05.11.2018 CanTon spol. s r.o. PaedDr. Soóky Marián 18.02.2019
    Faktúra 2018285 služby 50,52 s DPH 805959 05.11.2018 Berendsen Textil Servis s.r.o. PaedDr. Soóky Marián 18.02.2019
    Faktúra 2018287 poistenie 34,59 s DPH 3337002185 05.11.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. PaedDr. Soóky Marián 18.02.2019
    Faktúra 2018288 prevádzkový materiál na údržbu budov a zariadení 170,20 s DPH 2018006 05.11.2018 HOBBY - Németh s.r.o. PaedDr. Soóky Marián 18.02.2019
    Faktúra 2018289 ostatné služby 24,00 s DPH 2015 05.11.2018 ITAK s.r.o PaedDr. Soóky Marián 18.02.2019
    Faktúra 2018291 vodné a stočné 1 174,00 s DPH 2023409/553 05.11.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. PaedDr. Soóky Marián 18.02.2019
    Faktúra 2018279 čistiace a hygienické potreby 248,26 s DPH 2018038 09.10.2018 VEBEN s.r.o. PaedDr. Soóky Marián 18.02.2019
    Faktúra 2018298 servis a udržiavanie PC a kanc.techniky 72,00 s DPH 2005 05.11.2018 Info Kurz - Dr.Csintalan Juraj PaedDr. Soóky Marián 18.02.2019
    Faktúra 2018301 bezpečnostná služba 48,00 s DPH 00052016 05.11.2018 Corvinus - Security s.r.o. PaedDr. Soóky Marián 18.02.2019
    Faktúra 2018296 za elektrickú energiu 16,21 s DPH 5100027315 06.11.2018 ZSE Energia a.s. PaedDr. Soóky Marián 18.02.2019
    Faktúra 2018297 za elektrickú energiu 15,48 s DPH 5100027315 06.11.2018 ZSE Energia a.s. PaedDr. Soóky Marián 18.02.2019
    Faktúra 2018333 za elektrickú energiu 291,72 s DPH 5100027315 06.11.2018 ZSE Energia a.s. PaedDr. Soóky Marián 18.02.2019
    Faktúra 2018293 prevádzkový materiál na údržbu budov a zariadení 329,94 s DPH 2018039 09.11.2018 Tibor Ládi - Tibik shop - service PaedDr. Soóky Marián 18.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5697
    • Kapcsolatok

      • ZŠ Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla Alapiskola
      • +421 31 555 22 44
      • Bratislavská 622/38, Veľký Meder 932 01
        Veľký Meder
        Slovakia
      • 36081035
  • Fényképalbum

    • semmi megjeleníthető adatok