|
Faktúra |
2024298
|
revízia a servis plynových horákov
|
522,00 |
s DPH |
2024089
|
|
07.10.2024 |
GAS-KONTROL, s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
11.10.2024 |
|
Faktúra |
2024297
|
spotreba elektrickej energie
|
820,74 |
s DPH |
|
5100027315
|
07.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
11.10.2024 |
|
Faktúra |
2024296
|
spotreba elektrickej energie
|
691,97 |
s DPH |
|
5100027315
|
07.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
11.10.2024 |
|
Faktúra |
2024295
|
oprava a údržba
|
103,35 |
s DPH |
2024009
|
|
07.10.2024 |
HOBBY - Németh s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
11.10.2024 |
|
Faktúra |
2024294
|
Stravovanie žiakov - dotácia od štátu
|
12 991,40 |
s DPH |
|
1/2023
|
07.10.2024 |
Obchodná akadémia |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
11.10.2024 |
|
Faktúra |
2024293
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
45,00 |
s DPH |
|
18/2018
|
07.10.2024 |
INFO KURZ s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
11.10.2024 |
|
Faktúra |
2024292
|
Stravovanie - zamestnanci
|
1 339,62 |
s DPH |
|
1/2023
|
07.10.2024 |
Obchodná akadémia |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
11.10.2024 |
|
Faktúra |
2024291
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
8/2021
|
07.10.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
Faktúra |
2024284
|
vodné a stočné
|
1 174,00 |
s DPH |
|
2023409/553
|
03.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
Faktúra |
2024290
|
učebnice
|
1 651,00 |
s DPH |
2024049
|
|
03.10.2024 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
Faktúra |
2024282
|
telefónne poplatky
|
59,18 |
s DPH |
|
2029714788
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom a.s |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
Faktúra |
2024288
|
spotreba elektrickej energie
|
816,00 |
s DPH |
|
5100027315
|
03.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
Faktúra |
2024287
|
servis a udržiavanie PC a kanc.techniky
|
79,20 |
s DPH |
|
18/2018
|
03.10.2024 |
INFO KURZ s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
Faktúra |
2024286
|
Odborná tlač
|
134,74 |
s DPH |
2024088
|
|
02.10.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
Faktúra |
2024285
|
spotreba elektrickej energie
|
16,48 |
s DPH |
|
5100027315
|
02.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
Faktúra |
2024289
|
kancelárske potreby
|
190,78 |
s DPH |
|
3/2017
|
02.10.2024 |
CanTon spol. s r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
11.10.2024 |
|
Faktúra |
2024281
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
5/2023
|
01.10.2024 |
FIALA- VITALITA, s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
Faktúra |
2024279
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
8/2021
|
27.09.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2024 |
|
Faktúra |
2024278
|
telefónne poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
A2004135
|
26.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
27.09.2024 |
|
Faktúra |
2024273
|
školský nábytok
|
378,82 |
s DPH |
2024084
|
|
25.09.2024 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ BB Veľký Meder |
Mgr. Katarína Csepiová |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
27.09.2024 |